Здравствуйте.
У меня вопрос по уплате налога на прибыль.
Открылись в 2015 г. Доход и прибыль были только в 4 квартале. Сегодня сдал отчет. Теперь хочу уплатить налог.
Правильно ли я понимаю, что нужно сформировать 2 платежки по уплате:
1) налога на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет - 18210101011011000110
2) налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации - 18210101012021000110
Скажите пожалуйста, получателем в том и другом случае будет ИФНС по месту нахождения организации, её реквизиты указывать?
Правильно ли я указал назначение платежа:
1) "Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет. НДС не облагается".
2) "Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в субъект РФ. НДС не облагается".
Период нужно указывать?
И в налоговом периоде ставится КВ.04.2015?
Буду очень благодарен за ответ.